全椒县退役军人事务局(单位)2019年度部门决算
目 录
第一部分 全椒县退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 全椒县退役军人事务局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 全椒县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
全椒县退役军人事务局(单位)2019年度部门决算情况
第一部分 全椒县退役军人事务局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟订相关工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并开展实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案和申报工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)承担县双拥工作委员会的日常工作。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理服务保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队的战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
从决算单位构成看,全椒县退役军人事务局(单位)2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算
纳入全椒县退役军人事务局(单位)2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
全椒县退役军人事务局(单位)本级 |
2 |
…… |
第二部分 全椒县退役军人事务局(单位)2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 单位:万元 |
部门:全椒县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,500.52 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
3,517.77 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
336.71 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
|
59 |
|
|
26 |
|
|
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,500.52 |
本年支出合计 |
61 |
3,857.10 |
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
336.71 |
年末结转和结余 |
63 |
980.13 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
4,837.23 |
总计 |
65 |
4,837.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 单位:万元 |
|
部门:全椒县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
4,500.52 |
4,500.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,497.90 |
4,497.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
156.35 |
156.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
156.35 |
156.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
3,129.37 |
3,129.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2,375.10 |
2,375.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
690.17 |
690.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
64.09 |
64.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
595.48 |
595.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
376.40 |
376.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
83.98 |
83.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
105.10 |
105.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080905 |
军队转业干部安置 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
227.32 |
227.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081002 |
老年福利 |
227.32 |
227.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
277.39 |
277.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082801 |
行政运行 |
51.44 |
51.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082804 |
拥军优属 |
69.02 |
69.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
156.92 |
156.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 单位:万元 |
|
部门:全椒县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,857.10 |
1,310.52 |
2,546.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,517.77 |
971.20 |
2,546.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
156.35 |
156.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
156.35 |
156.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
2,615.71 |
69.14 |
2,546.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,875.10 |
18.70 |
1,856.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
690.17 |
0.00 |
690.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
487.00 |
487.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
376.40 |
376.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080905 |
军队转业干部安置 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
146.71 |
146.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082801 |
行政运行 |
45.84 |
45.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082804 |
拥军优属 |
50.02 |
50.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
50.86 |
50.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
222 |
粮油物资储备支出 |
336.71 |
336.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22205 |
重要商品储备 |
336.71 |
336.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220599 |
其他重要商品储备支出 |
336.71 |
336.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开 04表 单位:万元 |
|
部门:全椒县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,500.52 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,517.77 |
3,517.77 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
336.71 |
336.71 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
4,500.52 |
本年支出合计 |
54 |
3,857.10 |
3,857.10 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
336.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
980.13 |
980.13 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
336.71 |
|
56 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
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总计 |
29 |
4,837.23 |
总计 |
58 |
4,837.23 |
4,837.23 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 金额单位:万元 |
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部门:全椒县退役军人局 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
41.71 |
302 |
商品和服务支出 |
62.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
6.48 |
30201 |
办公费 |
7.15 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.63 |
30202 |
印刷费 |
6.02 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
9.10 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.65 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
19.73 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
3.13 |
30206 |
电费 |
0.1 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.17 |
30207 |
邮电费 |
2.61 |
31002 |
办公设备购置 |
19.73 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.16 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.67 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.19 |
30211 |
差旅费 |
5.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.07 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
6.08 |
30213 |
维修(护)费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.38 |
30214 |
租赁费 |
0.11 |
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1186.65 |
30215 |
会议费 |
0.45 |
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
114.71 |
30217 |
公务招待费 |
2.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
47.54 |
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
58.38 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
703.73 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
23.99 |
30226 |
劳务费 |
7.96 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
43.14 |
30227 |
委托业务费 |
13.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.01 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
18.64 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
76.53 |
30239 |
其他交通费用 |
1.49 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
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39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1228.36 |
公用经费合计 |
82.16 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:全椒县退役军人局 |
|
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
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全椒县退役军人事务局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 全椒县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4837.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4837.23万元(含结余分配和年末结转结余)。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4500.52万元,其中:财政拨款收入4500.52万元,占100%;
2019年度支出合计3857.1万元,其中:基本支出1310.52万元,占33.98%;项目支出2546.57万元,占66.02%;
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度财政拨款收入总计483.7.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4837.23万元(含年末财政拨款结转和结余),2019年新成立,无2018年决算。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入4500.52万元,占本年收入的100%。本单位2019年新成立无2018年数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3857.1万元,占本年支出的100%。本单位2019年新成立无2018年数据。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3.857.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.62万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出3517.77万元,占91.20%;粮油物资储备(类)支出336.71万元,占8.73%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3857.1万元,支出决算为3857.1万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1310.53万元,占33.98%;项目支出2546.57万元,占66.02%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为156.35万元,支出决算为156.35万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员军人及义务兵优待(项)。年初预算为2615.71万元,支出决算为2615.71万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置及军队移交政府的离退休人员安置、机构管理等(项)。年初预算为487万元,支出决算为487万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)退役军人事管理事务(款)行政运行及拥军优属等(项)。年初预算为146.71万元,支出决算为146.71万元,完成年初预算的100%。
5.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他(项)。年初预算为336.71万元,支出决算为336.71万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1310.52万元,其中:人员经费1228.36万元,主要包括:基本工资6.48万元、津贴补贴2.63万元、奖金9.1万元、伙食补助费2.65万元、机关事业单位基本养老保险费3.13万元、职业年金缴费0.17万元、职工基本医疗保险缴费1.16万元、公务员医疗补助缴费0.67万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金6.07万元、医疗费6.08万元、其他工资福利支出3.38万元、退休费114.71万元、退职(役)费47.54万元、抚恤金58.38万元、生活补助703.73万元、救济费123.99万元、医疗费补助43.14万元、奖励金18.64万元、对其他个人和家庭的补助支出76.53万元;公用经费82.16万元,主要包括:办公费7.15万元、印刷费6.02万元、电费0.1万元、邮电费2.61万元、差旅费5.26万元、维修(护)费0.08万元、租赁费0.11万元、会议费0.45万元、培训费0.81万元、公务接待费2.61万元、劳务费7.96万元、委托业务费13.35万元、工会经费1.01万元、其他交通费用1.49万元、其他商品服务支出13.42万元、办公设备购置19.73万元 。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
全椒县退役军人事务局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,全椒县退役军人事务局(单位)机关运行经费82.16万元,2019年新成立单位,无2018年决算数据。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,全椒县退役军人事务局(单位)政府采购支出总额19.73万元,其中:政府采购货物支出19.73万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,全椒县退役军人事务局(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,全椒县退役军人事务局局(单位)组织对2019年度纳入部门预算的50万元以上(含)非日常运转类项目支出开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。